Colligi AB
Colligi AB har organisationsnummer 556453-2363
Aktiebolag • Org.nr: 556453-2363
Om företaget
Colligi AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nösund. Företaget har etablerad erfarenhet med över 34 års verksamhet sedan 1992. Huvudverksamheten klassificeras som reparation och underhåll av möbler och heminredning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 95240). Företaget bedriver även verksamhet inom reparation och underhåll av övriga hushållsartiklar och varor för personligt bruk.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Lalleröd 46347496 Nösund
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva möbelrestaurering, produktutveckling samt inredning för hem- och offentlig miljö och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 099 993 kr | 928 997 kr | 849 996 kr | 800 000 kr | 0 kr | - | 40 000 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 640 000 kr | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 273 991 kr | 576 388 kr | 645 565 kr | 647 390 kr | 618 905 kr | 72 006 kr | 22 041 kr |
| Personalkostnader | - | - | - | 200 kr | 0 kr | - | - |
| Avskrivningar | 7 100 kr | 5 000 kr | 5 000 kr | 5 000 kr | 5 000 kr | 0 kr | - |
| Rörelseresultat | 178 902 kr | 347 609 kr | 199 431 kr | 147 410 kr | -623 905 kr | -72 006 kr | 17 959 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | 3 kr | 5 kr | 3 kr |
| Räntekostnader | 174 284 kr | 312 949 kr | 68 631 kr | 107 315 kr | 101 219 kr | 428 539 kr | -61 805 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 4 618 kr | 34 660 kr | 130 800 kr | 40 095 kr | -725 121 kr | -500 540 kr | -1 638 438 kr |
| Årets resultat | 4 618 kr | 34 660 kr | 130 800 kr | 40 095 kr | -725 121 kr | -500 540 kr | -1 638 438 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 23 884 kr | 18 884 kr | 13 884 kr | 259 830 kr | 3 884 kr | 3 884 kr | 3 884 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 22 884 kr | 17 884 kr | 12 884 kr | 7 884 kr | 2 884 kr | 2 884 kr | 2 884 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 251 946 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 855 485 kr | 3 370 367 kr | 3 111 283 kr | 2 896 242 kr | 2 735 420 kr | 2 514 228 kr | 794 146 kr |
| Varulager | 793 788 kr | 793 788 kr | 793 788 kr | 793 788 kr | 793 788 kr | 793 788 kr | 793 788 kr |
| Kortfristiga fordringar | 2 045 908 kr | 2 572 133 kr | 2 315 199 kr | 2 081 048 kr | 1 941 632 kr | 1 720 440 kr | 8 kr |
| Kassa och bank | 15 789 kr | 4 446 kr | 2 296 kr | 21 406 kr | 0 kr | 0 kr | 350 kr |
| Summa tillgångar | 2 879 369 kr | 3 389 251 kr | 3 125 167 kr | 3 156 072 kr | 2 739 304 kr | 2 518 112 kr | 798 030 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 164 886 kr | 199 546 kr | 130 346 kr | 170 441 kr | -554 680 kr | -1 055 220 kr | -2 693 658 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 50 268 kr | 54 886 kr | -110 454 kr | 20 346 kr | 60 441 kr | -664 680 kr | -1 165 220 kr |
| Årets resultat | 4 618 kr | 34 660 kr | 130 800 kr | 40 095 kr | -725 121 kr | -500 540 kr | -1 638 438 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 018 091 kr | 1 224 005 kr | 1 209 246 kr | 1 310 421 kr | 1 626 402 kr | 1 933 496 kr | 2 015 306 kr |
| Leverantörsskulder | 29 155 kr | 31 554 kr | 34 080 kr | 34 080 kr | 34 081 kr | 34 080 kr | 34 079 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 15 118 kr | 15 118 kr | 0 kr | - | 214 804 kr | 74 935 kr | 55 096 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 879 369 kr | 3 389 251 kr | 3 125 167 kr | 3 156 072 kr | 2 739 304 kr | 2 518 112 kr | 798 030 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget, med säte i Orust kommun, bedriver verksamhet inom möbelrestaurering, produktutveckling samt inredning för hem- och offentlig miljö.
Under räkenskapsåret har bolaget ingått ett samarbetsavtal som genererat provisionsintäkter och som förväntas fortsätta bidra med intäkter även under kommande räkenskapsår. Bolaget har även inlett en process för att avyttra egenupparbetade varumärken. Då varumärkena är internt upparbetade har de inte redovisats som tillgångar i balansräkningen. Under året har en betydande kundförlust uppkommit till följd av en konkurs, vilket medfört en nedskrivning av fordringar om cirka 1,7 Mkr och haft en väsentlig negativ påverkan på årets resultat. Styrelsen arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra bolagets finansiella ställning, däribland försäljning av bolagets varumärken. Bolagets egna kapital är per balansdagen förbrukat och balansräkningen utvisar ett negativt eget kapital. Styrelsen bedömer dock att årsredovisningen kan upprättas enligt principen om fortsatt drift då arbete pågår med att realisera värden i bolagets egenupparbetade varumärken samt utveckla verksamheten genom befintliga samarbetsavtal. Styrelsen följer bolagets likviditet och finansiella ställning löpande. En kontrollbalansräkning är utförd, där värdet av de immateriella tillgångar överstiger det negativa egna kapitalet.
Företrädare
- Lars R (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 1992-09-09
- Status
- Verksam